DFB0190/24 |
pevná linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
elektrická energia vyúčtovanie 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
945,24 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
kuchynsky odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 272,44 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
993,32 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
455,20 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
676,06 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
146,90 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
579,76 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
satelitný príjmač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
121,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
512,43 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
712,88 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
tréningový seminár 5P |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
473,78 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
499,30 € |
22.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/24 |
vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
740,81 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.05.-15.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 420,45 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
172,50 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
servis - malotraktor |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
359,83 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
552,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
543,71 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 003,07 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
641,54 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 038,55 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/24 |
vlastné prostriedky - servisné práce - elektro PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
37,90 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
darčekové poukážky 71 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
7 100,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,58 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
395,85 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
pracovné tepláky a tričká |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
1 758,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |