Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0190/24 pevná linka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0185/24 elektrická energia vyúčtovanie 05/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 945,24 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 kuchynsky odpad Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 124,80 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0181/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 1 272,44 € 31.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0184/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 993,32 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 455,20 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 676,06 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0179/24 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 146,90 € 30.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFO0046/24 vlastné prostriedky - nákup kávy 6/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 579,76 € 30.05.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0178/24 satelitný príjmač Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 121,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 512,43 € 29.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0176/24 pohrebné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 712,88 € 27.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0177/24 tréningový seminár 5P Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Navzájom lepší 51564882 320,00 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFO0045/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 473,78 € 22.05.2024 06.06.2024 Faktúra
DFB0174/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 499,30 € 22.05.2024 21.06.2024 Faktúra
DFO0043/24 vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 740,81 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFO0042/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.05.-15.05.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 420,45 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0168/24 pracovné odevy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 172,50 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 servis - malotraktor Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Žák Services, s.r.o. 46058541 359,83 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFO0044/24 vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS 5/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 552,00 € 20.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0170/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 543,71 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0169/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 003,07 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0173/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 641,54 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0175/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 1 038,55 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFO0041/24 vlastné prostriedky - servisné práce - elektro PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 37,90 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFS0001/24 darčekové poukážky 71 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 7 100,00 € 15.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFB0172/24 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 265,58 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0162/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 395,85 € 14.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0159/24 pracovné tepláky a tričká Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 1 758,30 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0161/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 16,67 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »