DFB0007/24 |
droždie a koreniny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5,41 € |
10.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
4,00 € |
08.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,80 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,22 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
409,52 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
325,00 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/24 |
preddavok elektrická energia 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/24 |
dodávka elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
261,70 € |
01.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |