Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 408,39 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 729,97 € 08.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0018/24 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 544,79 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0020/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 414,57 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFO0019/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 752,05 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 391,13 € 06.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFO0016/24 vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 43,90 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 deratizácia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 139,00 € 04.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 chlieb a pekárenské výobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 443,11 € 04.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFO0017/24 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 495,00 € 03.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 elektrická energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 365,29 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 telekomunikačné služby pevnej siete Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Farma MLS s.r.o. 51466058 204,25 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 260,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 124,80 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 elektrina - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 026,11 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFK0001/24 nákup priemyselnej autopatickej práčky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELS Slovakia s.r.o. 35801387 12 522,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 oprava práčky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 84,00 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 500,37 € 29.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 droždie, džús, krupica Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 146,50 € 29.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0064/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 634,77 € 28.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 851,82 € 28.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 730,96 € 28.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFO0014/24 vlastné prostriedky - pedikúra 2/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 624,00 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 chlieb a pekárenské výobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 467,14 € 22.02.2024 23.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 397,75 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra