DFB0239/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
výmena korýtok a odstránenie zatekania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
420,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
výmena rímsy na 10. oddelení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 580,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
záclony,garníža |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
287,68 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
licencia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
483,77 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/24 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby za mesiac 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
718,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
lapač hmyzu 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,54 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 14.6.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
177,38 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/24 |
vlastné prostriedky - stravovanie na DOD 14.06.2024 PSS zo ZPB I a II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,76 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
činnosť technika PO za obdobie 4-6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
400,56 € |
01.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/24 |
vlastné prostriedky - pobyt pre 20PSS s plnou penziou v termíne 10-15.11.2024 Liptovský Ján |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Relax Hotel s.r.o. |
46780131 |
|
2 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
odvoz triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
103,54 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce za mesiac 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
435,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,47 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
435,97 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
867,98 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
kreslo sprchovacie polohovacie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
1 314,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
681,42 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
582,23 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a ponožiek pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 379,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
695,67 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,31 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |