DFB0003/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
698,43 € |
09.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
574,52 € |
09.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/23 |
dezinsekcia proti obtiažnemu hmyzu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
864,00 € |
07.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,98 € |
04.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/23 |
výkon dezinsekcie - obťiažny hmyz |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
300,00 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/23 |
ZPB I, ZPB II - strava zamestnancov 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
249,70 € |
02.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/23 |
elektrická energia 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 605,17 € |
01.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |