Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0003/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 698,43 € 09.01.2023 05.02.2023 Faktúra
DFB0015/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 574,52 € 09.01.2023 05.02.2023 Faktúra
DFB0009/23 dezinsekcia proti obtiažnemu hmyzu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 864,00 € 07.01.2023 05.02.2023 Faktúra
DFB0008/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 143,98 € 04.01.2023 05.02.2023 Faktúra
DFB0002/23 výkon dezinsekcie - obťiažny hmyz Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 300,00 € 03.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB0017/23 ZPB I, ZPB II - strava zamestnancov 12/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 249,70 € 02.01.2023 05.02.2023 Faktúra
DFB0001/23 elektrická energia 01/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 605,17 € 01.01.2023 Faktúra