DFO0026/22 |
vlastné prostriedky-oprava zdviháka Heráková Irena |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
140,56 € |
29.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/22 |
vlastné prostriedky-obuv, ponožky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
2 487,01 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/22 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
487,18 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/22 |
tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" 1 osoba - riaditeľka CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
23.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.3.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
855,74 € |
21.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
645,79 € |
21.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
334,56 € |
21.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
213,28 € |
20.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
416,82 € |
20.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
256,56 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
565,26 € |
18.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
639,07 € |
18.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/22 |
služby v oblasti BOZP 01-03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/22 |
vlastné prostriedky-obuv , ponožky, 9.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
426,80 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
682,01 € |
14.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 2.a9.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
765,82 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,23 € |
11.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
371,03 € |
11.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
578,49 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
281,82 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
285,53 € |
10.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
624,72 € |
09.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/22 |
vlastné prostriedky-spodné prádlo pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
960,60 € |
07.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/22 |
ZPB - služby mobilnej siete 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
07.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/22 |
vlastné prostriedky, drogéria 3.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
336,78 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
93,70 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/22 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
574,03 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/22 |
elektrická energia 02/2022 01.02-28.02.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 384,84 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
190,67 € |
03.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
45,79 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |