Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0315/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 297,38 € 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0336/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 239,45 € 10.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0076/23 vlastné prostriedky - prepravná služba 8/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 192,40 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFO0075/23 vlastné prostriedky - antidekubitný matrac s kompresorom Konúpková H. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 265,71 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB0311/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 590,77 € 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0325/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 515,55 € 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0310/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 182,02 € 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0302/23 servis MFZ Ricoh Aficio 3001 - p. riaditeľka tlačiareň Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 282,20 € 07.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0309/23 ZPB telekomunikačné služby 08/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 07.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0319/23 ZPB, ZPB II, strava zamestnancov 08/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 354,00 € 06.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0313/23 Vykonaná deratizácia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 139,00 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0307/23 hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 774,76 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0306/23 dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 346,06 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0317/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 116,40 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFO0073/23 vlastné prostriedky - káva 9/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 664,79 € 05.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0314/23 služby pevnej siete, internet za 05/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -33,32 € 05.09.2023 30.01.2024 Faktúra
DFO0074/23 vlastné prostriedky - oprava tabletu Nagyová A. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 110,00 € 04.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0296/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 619,15 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0300/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 482,96 € 04.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFO0079/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 8/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 537,50 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0305/23 služby pevnej siete, internet 08/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,59 € 01.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0304/23 služby mobilnej siete 08/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0303/23 ZPB II - telekom. služby 08/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.09.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0072/23 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 14.8.31.8.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 179,32 € 31.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFB0288/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 2,26 € 31.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0294/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 701,80 € 31.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0301/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 990,09 € 31.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0318/23 odber kuchynskéh odpadu 08/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 93,60 € 31.08.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB0312/23 elektrická energia 08/2023 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -577,13 € 31.08.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0297/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 227,17 € 30.08.2023 20.09.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »