Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0187/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 555,67 € 31.05.2023 17.06.2023 Faktúra
DFB0185/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 305,97 € 31.05.2023 17.06.2023 Faktúra
DFB0180/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 531,88 € 31.05.2023 17.06.2023 Faktúra
DFB0177/23 odborné prehliadky, odborné skúšky - revízie elektrického zariadenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 LAMA LG, s. r. o. 46141529 878,00 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB0194/23 elektrická energia 05/2023- vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -132,83 € 31.05.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB0186/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 614,85 € 30.05.2023 17.06.2023 Faktúra
DFB0184/23 odborná prehliadka výťahov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 432,00 € 25.05.2023 17.06.2023 Faktúra
DFB0172/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 702,12 € 24.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFO0034/23 vlastné prostriedky - sirupy pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 875,05 € 23.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFB0173/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 399,64 € 23.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0170/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 411,32 € 22.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0169/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 265,61 € 22.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0174/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 413,78 € 20.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0168/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 12,08 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0167/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 637,72 € 19.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFO0033/23 vlastné prostriedky - prepravá služba 5.5.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 36,40 € 17.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFO0032/23 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3. a 5. odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 126,83 € 17.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFB0163/23 plyn 06/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0162/23 teplo 06/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 158,62 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0164/23 elektrická energia 06/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 173,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0171/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 152,96 € 17.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFO0031/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-14.5.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 369,15 € 15.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFB0165/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,31 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0161/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 351,24 € 12.05.2023 16.06.2023 Faktúra
DFB0158/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 402,91 € 11.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0151/23 dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 526,93 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0150/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 805,50 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0157/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 713,40 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0160/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 427,79 € 10.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0175/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 598,28 € 10.05.2023 16.06.2023 Faktúra