Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0026/22 vlastné prostriedky-oprava zdviháka Heráková Irena Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 REVO-MAT, spol.s.r.o. 36311847 140,56 € 29.03.2022 14.04.2022 Faktúra
DFO0021/22 vlastné prostriedky-obuv, ponožky pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 2 487,01 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFO0020/22 vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 487,18 € 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB0084/22 tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" 1 osoba - riaditeľka CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 60,00 € 23.03.2022 14.04.2022 Faktúra
DFO0019/22 vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.3.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 855,74 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB0073/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 645,79 € 21.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0077/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 334,56 € 21.03.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0075/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 213,28 € 20.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0074/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 416,82 € 20.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFO0018/22 vlastné prostriedky-drogéria 1.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 256,56 € 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFB0072/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 565,26 € 18.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0069/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 639,07 € 18.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0070/22 služby v oblasti BOZP 01-03/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 120,00 € 15.03.2022 14.04.2022 Faktúra
DFO0017/22 vlastné prostriedky-obuv , ponožky, 9.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 426,80 € 14.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB0064/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 682,01 € 14.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFO0016/22 vlastné prostriedky-drogéria 2.a9.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 765,82 € 11.03.2022 21.03.2022 Faktúra
DFB0063/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 5,23 € 11.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0068/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 371,03 € 11.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0062/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 578,49 € 10.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 281,82 € 10.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0071/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 285,53 € 10.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFB0060/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 624,72 € 09.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFO0015/22 vlastné prostriedky-spodné prádlo pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rose For Rose s.r.o 44974884 960,60 € 07.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB0056/22 ZPB - služby mobilnej siete 02/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 15,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFO0014/22 vlastné prostriedky, drogéria 3.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 336,78 € 04.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFO0013/22 vlastné prostriedky-prepravná služba za 2/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 93,70 € 03.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFO0011/22 vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 3/2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 574,03 € 03.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB0057/22 elektrická energia 02/2022 01.02-28.02.2022 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 384,84 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB0048/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 190,67 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB0082/22 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 45,79 € 02.03.2022 14.04.2022 Faktúra