Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0524/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 986,09 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0517/24 náradie, potreby pre údržbu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 M-MAS, s.r.o. 47179350 1 014,26 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0522/24 mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 179,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0516/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 4 274,93 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0521/24 vysávač s príslušenstvom Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 149,50 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0518/24 multifunkčné zadiedenie RICOH Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 850,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0525/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,49 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0512/24 kavnice, sáčiky, lyžičky,... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 908,80 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0511/24 náradie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 M-MAS, s.r.o. 47179350 1 772,23 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0515/24 textilný tovar Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 183,62 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0514/24 oprava parného čističa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS 33305102 482,40 € 17.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0510/24 hĺbkové čistenie stravovacej prevádzky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ROVELLE I., s. r. o. 54787807 2 500,00 € 16.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0513/24 TV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Decorfire s.r.o. 45924988 439,00 € 16.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFO0131/24 vlastné prostriedky - preprava pre PSS za mesiac 12/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 54,80 € 16.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0500/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,00 € 15.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0501/24 civilná ochrana Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 126,00 € 15.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0502/24 BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 144,00 € 15.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0506/24 nábytok Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 871,20 € 13.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0499/24 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 13.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0508/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,00 € 13.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFO0130/24 vlastné prostiedky - nakup elektroniky pre PSS na Vianoce 2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 1 421,39 € 13.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFB0503/24 elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 573,60 € 12.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0495/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 453,81 € 11.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0497/24 čistace potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 2 402,20 € 11.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0504/24 úprava regulačnej stanice plynu - výmena regulátora Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 1 300,36 € 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0505/24 dodávka a montáž umývadla do práčovne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 576,96 € 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0490/24 OOPP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 3 578,30 € 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFO0125/24 vlastné prostriedky - nákup obuvi pre PSS na Vianoce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 200,65 € 10.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0498/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 5 305,38 € 10.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0489/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 530,97 € 10.12.2024 27.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »