Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0452/25 odvoz odpadu - kuchynského Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 103,94 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0451/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0450/25 policový regál, skriňa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 789,66 € 14.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0446/25 elektrická enegia vyúčtovanie 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 103,97 € 13.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFO0103/25 vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 9. odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 521,70 € 13.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0442/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 262,99 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0443/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 192,40 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0441/25 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 653,90 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0444/25 servis systému na privolanie pomoci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 tnTEL, s.r.o. 36319449 561,27 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0445/25 servis a údržba vzduchotechniky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KM Klima 44855222 295,20 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0440/25 supervízia a konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mentavia s. r. o. 57148970 168,00 € 11.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFO0102/25 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 177,80 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0439/25 produkty z projektu (deky,záves, svetelný zdroj) Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 3lobit, s. r. o. 46020152 4 631,90 € 10.11.2025 13.11.2025 Faktúra
DFO0101/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 690,00 € 10.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0438/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 07.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0437/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 07.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0435/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 32,61 € 06.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0436/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 280,00 € 06.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFO0100/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 17.10.-30.10.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 191,20 € 05.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0428/25 mrazeá zelenina a ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 328,01 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0427/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 166,52 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0429/25 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 143,92 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0433/25 obedy PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 10 097,42 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0434/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 3 082,80 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0430/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,55 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0431/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0432/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
DFB0426/25 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 856,05 € 04.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFO0098/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 9/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 570,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFO0099/25 vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 44 ENTERPRISE, s. r. o. 45886946 591,00 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra