Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0120/25 vlastné prostriedky - doplatky na lieky 1.12.-14.12.-16.12.-19.12.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 165,77 € 30.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFO0121/25 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 12/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 174,00 € 30.12.2025 07.01.2026 Faktúra
DFB0530/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,13 € 29.12.2025 09.01.2026 Faktúra
DFB0529/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 618,66 € 23.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0528/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 948,72 € 22.12.2025 29.12.2025 Faktúra
DFB0527/25 odvoz triedeného odpadu - plasty Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 111,44 € 22.12.2025 29.12.2025 Faktúra
DFB0525/25 skriňa, vešiak, lavička Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 1 313,64 € 22.12.2025 29.12.2025 Faktúra
DFB0526/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 315,05 € 22.12.2025 29.12.2025 Faktúra
DFB0524/25 PVC lišty, hrany Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 HARIMO s.r.o. 51653176 227,58 € 19.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0523/25 kancelárske stoličky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 467,40 € 19.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFO0119/25 vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov pre PSS 4/5 odd. na Vianoce 2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 387,90 € 19.12.2025 02.01.2026 Faktúra
DFB0520/25 drogistický tovar Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 554,76 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0521/25 drogistický tovar Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 44,89 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0522/25 PC zostava, servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 941,76 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFO0118/25 vlastné prostiedky - predplatné časopisu Život - Csergeová Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 132,29 € 18.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0518/25 otvárač na konzervy Hendi Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 125,00 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0519/25 PC, multifunkčné zariadenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 912,23 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFO0117/25 vlastné prostiedky - nákup drogérie pre PSS na december 2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 495,74 € 16.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0515/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 167,12 € 15.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0517/25 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 509,50 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0516/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFO0116/25 vlastné prostiedky - nákup podbradníkov , anatom. vankúšov, ochranných poťahov pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Mikič MITEX 52107931 725,70 € 15.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0514/25 nite, gumy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Christel s. r. o. 53462998 58,70 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0512/25 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 566,77 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0513/25 textil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 125,94 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0509/25 vyhrievacie teleso do práčky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 439,73 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0510/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 746,61 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0507/25 mlieko, mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 931,43 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0508/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 6 780,56 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB0506/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 867,99 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra