Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0312/25 elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 1 792,36 € 22.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0311/25 supervízia a konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 132,00 € 21.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0310/25 nerezová varnica - 12 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 A.T.Shop s.r.o. 26374757 1 265,11 € 20.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0309/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 18.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0308/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 958,73 € 18.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0307/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 656,66 € 15.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0306/25 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 744,31 € 15.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0305/25 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 13.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0303/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 596,06 € 13.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0302/25 ocot Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 14,28 € 13.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0304/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 524,98 € 13.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0301/25 supervízia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 252,00 € 12.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0300/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 25,90 € 12.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0299/25 vyúčtovanie el.energia za 07/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -865,35 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFO0069/25 vlastné prostriedky - nákup mobilných telefónov a príslušenstva pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 444,80 € 08.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0298/25 dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 386,00 € 07.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFO0068/25 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 07/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 116,00 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0295/25 odvoz odpadu - kuchynského Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 119,93 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0296/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0297/25 strava zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 336,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0294/25 orez stromov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 77,29 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0287/25 zálohová faktúra za elektrinu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 772,03 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0291/25 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 42,88 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0290/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0292/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0293/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,95 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFO0067/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.7.-31.7.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 184,21 € 04.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0288/25 ošetrenie stromov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Arbo 51404257 1 300,00 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0286/25 servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 37,56 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0289/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 1 204,60 € 04.08.2025 20.08.2025 Faktúra