Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0009/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 153,49 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0008/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 365,38 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFO0007/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1-2 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 234,88 € 02.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0006/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 590,66 € 02.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0005/26 vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 01/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 710,00 € 30.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 šlahač, mixér, baterka, páska, náhrada MOP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 108,00 € 30.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0028/26 servis výťahov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 221,40 € 30.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 kalibrácia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kalibrovanie s. r. o. 52355764 31,00 € 30.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,13 € 26.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFO0004/26 vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.1.-16.1.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 135,99 € 26.01.2026 01.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 774,96 € 23.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 oprava práčky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 654,05 € 21.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0016/26 Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 HUTIRA Slovakia s.r.o. 36297569 332,72 € 20.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0015/26 licenčná zmluva Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 323,42 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0012/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 16.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFB0013/26 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 535,65 € 16.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0011/26 vajcia a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 129,92 € 16.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0014/26 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 27,42 € 16.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0010/26 oprava kamerového systému Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. 31105742 56,83 € 14.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFB0009/26 elektrická enegia vyúčtovanie 12/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 354,17 € 14.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFB0007/26 droždie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 2,39 € 14.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0008/26 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 31,07 € 14.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0543/25 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 12.01.2026 22.01.2026 Faktúra
DFO0003/26 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 12/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 330,00 € 12.01.2026 26.01.2026 Faktúra
DFO0002/26 vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 01/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 588,00 € 12.01.2026 26.01.2026 Faktúra
DFB0004/26 časopis Sestra na rok 2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0006/26 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 462,72 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0005/26 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 363,62 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB0542/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 09.01.2026 22.01.2026 Faktúra