Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0061/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 540,00 € 22.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFB0262/25 revízie elektrospotrebičov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 1 508,57 € 16.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0258/25 ochranné pracovné pomôcky a oblečenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 430,50 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0257/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 26,30 € 09.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0256/25 vyúčtovanie el.energia za 06/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -1 200,05 € 09.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0255/25 prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pneuservis Kopecky Jozef 11738863 532,00 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0254/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0252/25 IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0253/25 oprava vnútornej kanalizácie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 1 735,42 € 07.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0241/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 336,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0240/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,77 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0248/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0249/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0243/25 odvoz odpadu - kuchynského Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 119,93 € 04.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0244/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 470,60 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0246/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 622,81 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0250/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 333,62 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0247/25 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB0245/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 924,28 € 04.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFO0060/25 vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 4 560,25 € 04.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFO0059/25 vlastné prostriedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DAKRAN, s.r.o. 51781913 2 008,20 € 04.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFB0239/25 softwarové služby, laminovačka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 167,06 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0238/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,35 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0237/25 služby GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFO0058/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 134,25 € 02.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFO0056/25 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 33,10 € 02.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFO0057/25 vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 9. odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 INVAZIA s.r.o. 53544111 189,20 € 02.07.2025 28.07.2025 Faktúra
DFB0233/25 zvoz separovaného odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 111,44 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0231/25 oprava okna Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 73,80 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0232/25 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra