Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0394/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0395/25 CO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 129,15 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0396/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 147,60 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0390/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0391/25 nerezový policový vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 134,07 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0392/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 2 649,74 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0393/25 obedy PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 9 845,26 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0387/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0388/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0389/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 104,77 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0384/25 nerezový vozík , 2 ks regál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 261,99 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0385/25 pracovné potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 340,15 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0383/25 odborný seminár - Správa registratúry Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0373/25 GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0372/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0375/25 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0379/25 elektrická energia záloha 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 141,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0382/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 230,45 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0378/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 905,14 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0374/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 27,18 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0369/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 889,33 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0368/25 deratizácia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 142,50 € 25.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0367/25 transportný vzík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 446,49 € 24.09.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0366/25 mrazeá zelenina a ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 459,86 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0364/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 260,23 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0365/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 296,26 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0360/25 batéria so sprchou Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 304,00 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0361/25 odvoz a zneškodnenie elektroodpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 178,10 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFB0358/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 36,06 € 22.09.2025 29.09.2025 Faktúra
DFO0090/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-15.9.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 193,46 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra