Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/25 odborná prehliadka výťahov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 221,40 € 29.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFO0032/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-16.4.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 034,70 € 29.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0146/25 korková nástenka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 24,35 € 24.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 IT servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 315,16 € 24.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 744,61 € 23.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 oprava traktora Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Žák Services, s.r.o. 46058541 180,70 € 22.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 krajčírske nite Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Christel s. r. o. 53462998 48,80 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0134/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFO0031/25 vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 564,71 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFO0030/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 3/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 525,00 € 15.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0133/25 výhrevné teleso Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 408,36 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0130/25 mieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 705,84 € 14.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 504,52 € 14.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 643,31 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0129/25 Záhradný vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MADMAT s.r.o. 36364398 153,89 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0127/25 tonery Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 794,00 € 11.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0128/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 413,38 € 11.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 162,09 € 10.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0124/25 vyúčtovanie el.energia za 03/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -26,80 € 08.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFB0122/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 30,81 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 licenčná zmluva Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0121/25 výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0120/25 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 127,93 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 639,60 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0115/25 obedy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 329,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0117/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,83 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra