BANCHEM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: BANCHEM, s.r.o.
  • IČO: 36227901
  • Adresa: Rybný trh 9, 92901 Dunajská Streda

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2021/DSSOS Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 14 697,37 € 20.04.2021 21.04.2021 19.04.2022 20.04.2021 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0110/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 524,15 € 10.03.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0201/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 763,39 € 26.04.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0317/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 863,74 € 01.07.2021 14.08.2021 Faktúra
DFB0363/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 915,76 € 30.07.2021 10.09.2021 Faktúra
DFB0453/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 548,08 € 20.09.2021 13.11.2021 Faktúra
DFB0614/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 389,58 € 30.11.2021 15.01.2022 Faktúra
DFB0620/21 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 105,49 € 10.12.2021 19.02.2022 Faktúra
Zmluva č. 5/2020/DSSOS Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Banchem 36227901 6 620,95 € 17.03.2020 19.03.2020 17.03.2021 18.03.2020 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6/2020/DSSOS Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč 00596485 Banchem 36227901 6 485,17 € 17.03.2020 19.03.2020 17.03.2021 18.03.2020 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
0026/20 CHIRODERM GEL 500 ml 20 ks, CHIRODERM GEL 5 l 4 ks, BANNderm gél 100 ml 58 ks v sume 439,68 eur DSS pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 0,00 € 09.03.2020 06.04.2020 Objednávka
DFB0161/20 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 169,74 € 03.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0159/20 Dezinfekčné gély Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 401,52 € 26.03.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0158/20 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 900,77 € 26.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0157/20 Pracie a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 573,79 € 26.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0212/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 154,02 € 30.04.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0211/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 538,51 € 30.04.2020 23.06.2020 Faktúra
DFB0194/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 37,76 € 23.04.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0193/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 119,15 € 23.04.2020 20.06.2020 Faktúra
DFB0192/20 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 14,50 € 23.04.2020 20.06.2020 Faktúra