BANCHEM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: BANCHEM, s.r.o.
  • IČO: 36227901
  • Adresa: Rybný trh 9, 92901 Dunajská Streda

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0029/25 Čistiace prostriedky (PSS) Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 45,39 € 07.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 918,91 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 220,81 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 133,73 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0205/25 Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 162,95 € 11.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0179/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 281,47 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0182/25 Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 422,89 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0183/25 Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 489,87 € 03.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0251/25 Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 946,83 € 19.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0239/25 Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 678,83 € 08.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0230/25 Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 692,82 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0231/25 Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 025,86 € 04.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 Čistiace a hygienické potreby, Integračné centrum Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 261,55 € 05.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0256/25 Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 745,26 € 26.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0257/25 Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 100,76 € 26.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0258/25 Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 38,19 € 27.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0260/25 Čistiace a hygienické potreby, SNP 6 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 364,87 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0252/25 Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 9,09 € 21.08.2025 26.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 24/2024/CSSOOS Dodatok č. 1 č. 24/2024/CSSOOS k Rámcovej kúpnej zmluve č. 5/2023/DSSOS zo dňa 06.06.2023 Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 666,80 € 31.05.2024 05.06.2024 31.08.2024 04.06.2024 Mgr. Tibor Veres riaditeľ Zmluva
DFB0249/24 Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec 00596485 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 501,64 € 13.05.2024 11.07.2024 Faktúra