DANUBIA a.s.
Informácie
- Názov: DANUBIA a.s.
- IČO: 31412726
- Adresa: Kračanská 47, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0407/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 163,91 € | 20.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFB0488/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 147,25 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
DFB0462/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 176,48 € | 20.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
DFB0540/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 77,84 € | 31.10.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0539/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 213,27 € | 31.10.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0520/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 164,93 € | 20.10.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0605/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 127,96 € | 30.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
DFB0579/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 239,36 € | 20.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
DFB0650/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 137,80 € | 20.12.2021 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB0649/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 169,89 € | 20.12.2021 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB0633/21 | Potraviny (chlieb a pečivo) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 187,44 € | 10.12.2021 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
DFB0017/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 188,56 € | 20.01.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 7/2020/DSSOS | dodávka pekárskych výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Danubia Dunajská Streda | 31412726 | 0,00 € | 25.03.2020 | 28.03.2020 | 30.06.2020 | 27.03.2020 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
DFB0075/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 200,26 € | 29.02.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0070/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 181,30 € | 20.02.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0142/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 192,99 € | 31.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0132/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 191,87 € | 20.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0109/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 162,36 € | 10.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0060/20 | Potraviny (pekárenské výrobky) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 217,77 € | 10.02.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0035/20 | Potraviny (rôzne) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | DANUBIA a.s. | 31412726 | 185,95 € | 31.01.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |