Objednávka č. 0058/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0058/19
  • Popis objednaného plnenia: Toner HP CF217A -čb., kap.1600 v počte 1 ks v sume 38,50 eur
  • Dátum vyhotovenia: 17.04.2019
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť