Faktúra č. DFS0002/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0002/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákupné poukážky 58 ks v hodnote 20 eur
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 1 160,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť