Faktúra č. DFO0040/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0040/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny (rôzne)
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 223,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť