Faktúra č. DFO0021/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0021/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 353,62 €
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť