Faktúra č. DFO0010/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0010/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Tovar
  • Dátum doručenia: 08.03.2018
  • Celková hodnota: 111,89 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť