Faktúra č. DFB0631/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0631/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava sušičky EPSO
  • Dátum doručenia: 05.12.2018
  • Celková hodnota: 358,80 €
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť