Faktúra č. DFB0506/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0506/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby, tonery
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 194,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť