Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0392/19
- Popis fakturovaného plnenia: Servis (hygienické potreby) KT 35/2019 - 42/2019
- Dátum doručenia: 29.08.2019
- Celková hodnota: 307,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť