Faktúra č. DFB0240/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0240/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, čistiace prostriedky, iný materiál
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 108,79 €
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť