Faktúra č. DFB0201/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0201/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.04.2019
  • Celková hodnota: 416,74 €
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť