Faktúra č. DFB0193/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0193/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné 1.11.2018-2.4.2019 Kvetná 1 (vyúčtovanie)
  • Dátum doručenia: 18.04.2019
  • Celková hodnota: 21,29 €
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť