Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0193/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné 1.11.2018-2.4.2019 Kvetná 1 (vyúčtovanie)
- Dátum doručenia: 18.04.2019
- Celková hodnota: 21,29 €
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť