Faktúra č. DFB0167/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, vš. materiál
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 138,25 €
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť