Faktúra č. DFB0103/20

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Potvraviny, čistiace prostriedky, iné
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota: 111,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť