Faktúra č. DFB0072/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0072/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 24.01.2013
  • Celková hodnota: 395,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0010/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť