DFB0269/24 |
Pojazdný stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
375,25 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
Tréningový seminár 5P - Techniky prevencie syndrómu vyhorenia 16.5.2024 -5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
Mäso,mäsové výrokby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
413,25 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
458,39 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
trapéz.plech T-18 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MASLEN s.r.o. |
36619370 |
|
582,25 € |
17.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
Mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
503,77 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
135,67 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
746,05 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
nákup na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,82 € |
16.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 747,62 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
práca,mzdy a odmeňovanie -predplatné 2025, práca,mzdy a odmeň.-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
128,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
456,36 € |
15.05.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPs 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
LEDprísadené svietidlo EMOS, audiosystém Sharp |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
313,00 € |
14.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
369,86 € |
13.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
358,86 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
Led panel Emos 22 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
913,00 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
453,12 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
248,78 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
63,16 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
468,66 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
Pohrebné a krematór.služby neb.Jána Kona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
963,70 € |
09.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
záloha na predplatné ÚJ Szó , 04.07.2024-3.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
Za opravu a nastavenie váhy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
153,00 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
Holičksé práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 511,40 € |
07.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
423,00 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/24 |
Séria konzultač.webinárov 14.a28.5.2024-štaddardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |