DFB0546/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
363,70 € |
17.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
869,70 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/24 |
Finančný spravodajca, roč.2025-predplatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
434,66 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0539/24 |
kancelár. potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
255,71 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0537/24 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
24,03 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0532/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
496,12 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0533/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
267,41 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/24 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
391,05 € |
10.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 531,70 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
432,00 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0534/24 |
Séria konzultačných webinárov 185.a 29.10.2024 : Štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0530/24 |
Servisné a revízne činnosti na elektrických zariad. a EPS 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/24 |
pracovný odev pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
4 141,98 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0528/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
66,61 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
533,07 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0535/24 |
dsshornybar_sk_1(hosting-Smart) - Úprava parametrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
WebSupport s r.o. |
36421928 |
|
11,30 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
346,15 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/24 |
servisné práce za september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
07.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0531/24 |
Inštalačné a sevisné práce za júl,august 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
48,00 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
192,97 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/24 |
aviváž SENSI Rose |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
367,20 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0529/24 |
Vykonanie opravy pračky WSB3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 086,84 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
499,41 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
234,09 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
764,96 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/24 |
aviváž Sensi Rose |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
367,20 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |