Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0420/23 PC+IT materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 1 211,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0419/23 tonery na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 636,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0418/23 Servisná práca IT Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 720,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0430/23 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 886,55 € 14.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0424/23 naloženie a odvoz nebezpečného odpadu 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 39,14 € 13.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0425/23 Servis IS Cygnus zo dňa 07.09.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 568,70 € 13.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFO0054/23 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 2 815,00 € 13.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFB0415/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 582,51 € 12.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0061/23 ponožky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Štefan Horváth 50182200 690,00 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFO0053/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 3 199,60 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFO0057/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 611,71 € 12.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0410/23 30 ks čípový prívesok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 138,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0407/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 169,42 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0408/23 spotr.materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 55,05 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0060/23 odevy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Štefan Horváth 50182200 1 040,45 € 11.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0416/23 pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 325,79 € 10.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0403/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 225,72 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0409/23 spotrebný materiál - LED prísadené svetlo EMOS 50 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 1 549,80 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0422/23 holičské práce 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 919,25 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0055/23 kadernícke práce 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 329,00 € 07.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFB0402/23 servisné práce za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0394/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 183,58 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0393/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 595,11 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0391/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 213,29 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0390/23 čistiace prostried. na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 939,10 € 01.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB0401/23 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 240,91 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0400/23 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0399/23 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0397/23 záloha na spotrebu vody 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 722,11 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0396/23 záloha na spotrebu vody 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.09.2023 20.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »