DFB0188/23 |
zálohová faktúra za 5/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
149,63 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/23 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 454,94 € |
01.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
417,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 265,83 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/23 |
Vyúčtovanie dodania elektriny 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,71 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
pravidelné servisné práce za mes. apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
cukrárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
64,80 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
475,66 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
1 755,53 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/23 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 962,74 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
814,21 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
431,54 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
28,07 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
138,30 € |
26.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 378,80 € |
26.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
762,32 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
Odstránenie závad na výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
25.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
drob.hmot.maj. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
930,40 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
609,79 € |
25.04.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
250,58 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/23 |
Webinár 26.4.2023 :Vopred vyslovené želania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/23 |
pracovné minika, tričká, nohavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s..o |
47553651 |
|
669,24 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
333,39 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
3,30 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/23 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
447,03 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/23 |
Skupinová supervízia dňa 20.4.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
604,85 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
373,46 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/23 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2,32 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
31,98 € |
15.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |