Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0367/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 399,23 € 15.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0375/23 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 516,09 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0366/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 241,05 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0365/23 Odvoz veľkoobj.kontajnera 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 508,81 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0392/23 holičské práce za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 950,75 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
DFO0049/23 kadernícke práce 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 325,50 € 14.08.2023 23.09.2023 Faktúra
DFB0361/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 453,17 € 10.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0363/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 465,73 € 10.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0364/23 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 363,46 € 10.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFO0047/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 353,20 € 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0362/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 398,16 € 08.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0368/23 servisné práce júl 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 08.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0354/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 388,54 € 07.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0360/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 317,18 € 03.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0359/23 servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 836,40 € 03.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0351/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 303,15 € 03.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0350/23 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 368,79 € 03.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0349/23 Pekár. výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 351,76 € 03.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0355/23 nakladanie a odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 58,20 € 02.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0347/23 materiál na spotrebu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Inštala-Arpád Bertalan 32302827 580,60 € 02.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0358/23 Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0357/23 Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0356/23 Poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 239,09 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0353/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 878,52 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0345/23 Faktúra za opakované plnenie EE za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 722,11 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0344/23 fakt. za opakovanie dodanie elektr.energie 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0348/23 Motorová kosačka na sklad,spotr.materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 895,00 € 01.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB0370/23 Vyúčtovanie spotreby EE za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,06 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0369/23 Vyúčtovanie spotreby EE za 07/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 354,37 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFO0048/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 758,40 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »