DFB0190/24 |
Webinár 25.4.2024 - Riziká a rizikové plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
drobný hmot.majetok - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
750,50 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
Online školenie - individuálne plány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
120,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
94,28 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
664,00 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
62,99 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
Vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
11.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
488,88 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
všeobecný mat. do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
365,00 € |
10.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/24 |
kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
414,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/24 |
Inštalačné a servisné práce jan.-marec2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
09.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
Káva Segafredo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
116,00 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
Servisné a revízne činnosti a elektric.zariadeniach a EPS 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
spotreba EE za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,44 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
servisné práce za marec 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,99 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
Poplat.za telekomunikačné služby -internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
Za telekomunikačné služby - pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
252,55 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,00 € |
01.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
138,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 022,93 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
nakladanie a odvoz odpadu, uloženie veľkoobj.kontajnera+manipulač.popl. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
613,84 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
1 346,85 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
424,37 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
107,84 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
878,06 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |