DFS0011/24 |
Tesco poukažky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
4 340,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
Odstránenie závad podlahového kúrenia - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
13 896,56 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/24 |
tekuté čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
643,50 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
160,96 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
449,66 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/24 |
materiál do spotreby, na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
205,80 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0612/24 |
dobropis všeobec.materiálu k fakt.VS 3524080050 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
-55,50 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,36 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,38 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/24 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
23,84 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/24 |
mylne dodaný tovar, stornovanie faktúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Diversey Slovensko, s.r.o. |
35835401 |
|
-509,88 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
582,80 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/24 |
pracie prostriedky CLAX, DIV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 149,60 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0595/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
315,98 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0603/24 |
dodanie revízných správ tlakových nádob |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
864,00 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/24 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/24 |
Doplatok služieb za 06-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PROMYS soft,s.r.o |
36276847 |
|
58,80 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 020,00 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
97,92 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/24 |
ÚJ SZÓ - predplatné od 07.01.2025-04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
115,00 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/24 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPS 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/24 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
215,92 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0600/24 |
holičské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 482,40 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0070/24 |
kadernicke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
427,50 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0589/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
373,99 € |
10.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0586/24 |
online školenie na základe objednávky - budovanie tímu a tímová práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
120,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0585/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
642,34 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0584/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
190,07 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0580/24 |
servisné práce za október 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/24 |
Činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |