Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0051/25 nákup na akciu obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 565,88 € 18.08.2025 23.08.2025 Faktúra
DFO0052/25 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 635,50 € 18.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0049/25 lieky pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 769,41 € 18.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0048/25 nákup pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 041,81 € 18.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0373/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 371,14 € 15.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0375/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 384,69 € 14.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0376/25 Vyúčtovanie spotreby energie za 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 975,68 € 13.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0372/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 1 341,08 € 12.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0374/25 servisné práce za júl 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 553,50 € 12.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0371/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 414,58 € 11.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0355/25 kontrola vzduchotechniky, potrubia, oprava + dodanie mat. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 TORMAN s.r.o. 46902473 1 107,00 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0367/25 Elektromechanické krtkovanie potrubia, vysokotlak.čistenie,monitoring Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 AMIV s.r.o. 47590602 694,00 € 08.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0370/25 servisné a revízne činnosti 08/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 08.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0352/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 447,43 € 07.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0350/25 servisné práce IT Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 288,00 € 07.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0351/25 kancelársky papier, USB Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 197,00 € 07.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0354/25 dodanie a montáž plastovej dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 BM-PLAST, spol. s r.o. 36280186 1 568,55 € 07.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0369/25 čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 470,11 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0366/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 692,19 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0368/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 196,59 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0365/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 107,42 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0363/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 259,10 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0364/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 082025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0360/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 107,06 € 07.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFO0047/25 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 1 134,85 € 07.08.2025 23.08.2025 Faktúra
DFO0046/25 ubytovanie a strava obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Zso-Li 00000000 5 122,02 € 07.08.2025 23.08.2025 Faktúra
DFB0361/25 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 401,74 € 04.08.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0343/25 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 1 239,77 € 31.07.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0353/25 zdravotnícka staroslivosť 7/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DDKKMED s.r.o. 44902239 250,00 € 31.07.2025 16.08.2025 Faktúra
DFB0348/25 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 26,55 € 31.07.2025 16.08.2025 Faktúra