Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0592/25 Faktúra za filter na vodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 NAY a.s. 35739487 79,39 € 17.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0585/25 Viacúčelový vysávač Kärcher SE4001 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 289,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0586/25 za zdravotnícku starostlivosť za 11/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DDKKMED s.r.o. 44902239 250,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0587/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 609,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0574/25 Canon imageRUNNER 1643i II + toner Canon T06 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 1 149,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0591/25 za holičské služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 254,46 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0588/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 486,37 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0581/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 1 138,43 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0582/25 odvoz a uloženie veľkoobjemovéh kontajnera Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 782,97 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0580/25 bezlepkové potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 22,50 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0583/25 repelnt proti parazitom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 416,00 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0577/25 oprava - výklopná smažiaca panvica Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Attila Pothe 52751376 250,00 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0579/25 telefónne služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 113,78 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0578/25 servisné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 LUKNAR s. r. o. 35944421 965,76 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0572/25 servisné práce za november 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 553,50 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0573/25 servisná práca IT 11/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 288,00 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0575/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 536,01 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0570/25 servisné a revízne činnosti za obdobie 1.12.2025-31.12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0571/25 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 169,98 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0576/25 telefónne služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 277,71 € 04.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0564/25 vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DUEL-PRESS s.r.o 35722517 125,50 € 03.12.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0569/25 za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - november-december 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0561/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 578,64 € 02.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0589/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 401,11 € 02.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0553/25 Servis auta Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Miniservis 37489798 1 325,90 € 01.12.2025 Faktúra
DFB0584/25 preddavok za opakované dodávky vody za december Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 2 212,00 € 01.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0565/25 mäsové výrobky zo dňa 01.12.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 358,09 € 01.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0559/25 odvoz a roztriedenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 62,73 € 01.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0560/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 631,99 € 28.11.2025 18.12.2025 Faktúra
DFS0012/25 Tesco darčekové poukážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tesco Stores SR a.s. 31321828 4 410,00 € 28.11.2025 18.12.2025 Faktúra