Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0613/25 servisné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 288,00 € 29.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0612/25 činnosť zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Muraftor s. r. o. 52860507 36,90 € 29.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0625/25 zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 11.11.2025-10.11.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 135,30 € 29.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFB0622/25 práca a materiál - maľovanie kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Zsolt Mészáros 41703804 13 875,00 € 23.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFO0084/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 672,00 € 22.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFB0601/25 predplatné PRAVDA V na obdobie 1.1.2026-31.12.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovenská pošta a.s. 36631124 298,12 € 18.12.2025 06.01.2026 Faktúra
DFB0602/25 zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Solar gods s.r.o 17331501 250,00 € 18.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFB0629/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 401,20 € 18.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFB0592/25 Faktúra za filter na vodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 NAY a.s. 35739487 79,39 € 17.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0599/25 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 216,73 € 17.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0598/25 rekonštrukčné práce potrubia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 TORMAN s.r.o. 46902473 15 929,00 € 16.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0597/25 za tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Inštala-Arpád Bertalan 32302827 737,70 € 15.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0595/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 166,30 € 15.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0596/25 materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 740,50 € 15.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0600/25 Nedoplatok za elektinu za obdobie 1.11.2025-30.11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 053,15 € 15.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0624/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 567,77 € 15.12.2025 14.01.2026 Faktúra
DFB0594/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 AFIX 32326718 438,70 € 12.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0593/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 509,13 € 12.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0590/25 za účtovné služby za 11/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Centrum podporných služieb 53243188 2 400,00 € 10.12.2025 08.01.2026 Faktúra
DFB0585/25 Viacúčelový vysávač Kärcher SE4001 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 289,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0586/25 za zdravotnícku starostlivosť za 11/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DDKKMED s.r.o. 44902239 250,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0587/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 609,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0574/25 Canon imageRUNNER 1643i II + toner Canon T06 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 1 149,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0591/25 za holičské služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 254,46 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFO0073/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 268,33 € 09.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFO0072/25 za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 556,38 € 09.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB0588/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 486,37 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0581/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 1 138,43 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0582/25 odvoz a uloženie veľkoobjemovéh kontajnera Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 782,97 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0580/25 bezlepkové potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 22,50 € 05.12.2025 18.12.2025 Faktúra