DFB0312/22 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
17,69 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
71,56 € |
03.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
49,02 € |
03.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
131,70 € |
02.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/22 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
426,76 € |
02.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/22 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
244,29 € |
02.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/22 |
montáž, čistenie, kontrola šporákov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Peter Lipovský - LIPOGAS |
36918181 |
|
320,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/22 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/22 |
dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
527,95 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/22 |
telekomunikačné služby za 5/2022 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,78 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/22 |
telekomunikačné služby za 5/2022 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/22 |
záloha za dodávku plynu za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
40,56 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/22 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 541,62 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/22 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
DEÁK food, s.r.o. |
44733488 |
|
251,33 € |
01.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/22 |
poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Hana Školníková |
50965166 |
|
500,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/22 |
služby v oblasti CO za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/22 |
dvojdňový tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
840,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/22 |
školenie - práce vo výškach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
19,20 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/22 |
dodávka vody, stočné za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
753,64 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/22 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,09 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/22 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
42,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/22 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
323,50 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0005/22 |
dofakturovanie prác zo Zmluvy o dielo, za "Rekonštrukcia kuchyne-prístavba" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KAPAMI s.r.o. |
51170515 |
|
2 757,60 € |
31.05.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
132,23 € |
30.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
177,22 € |
30.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/22 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
KG Veľká Mača s.r.o. |
52437221 |
|
219,30 € |
29.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/22 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
59,14 € |
27.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/22 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
119,64 € |
27.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/22 |
oprava škrabky zemiakov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
201,61 € |
27.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/22 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
30,00 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |