Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0312/22 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 03.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0303/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 71,56 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0302/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,02 € 03.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0315/22 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KG Veľká Mača s.r.o. 52437221 131,70 € 02.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0300/22 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 426,76 € 02.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0299/22 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 244,29 € 02.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0293/22 montáž, čistenie, kontrola šporákov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Peter Lipovský - LIPOGAS 36918181 320,00 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0294/22 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 6/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0307/22 dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 527,95 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0317/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,78 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0316/22 telekomunikačné služby za 5/2022 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0314/22 záloha za dodávku plynu za 6/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 40,56 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0313/22 záloha za dodávku tepelnej energie za 6/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 541,62 € 01.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0298/22 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 DEÁK food, s.r.o. 44733488 251,33 € 01.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0380/22 poradenstvo v oblasti systémov riadenia a kvality Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Hana Školníková 50965166 500,00 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB0306/22 služby v oblasti CO za 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0291/22 dvojdňový tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 840,00 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0305/22 školenie - práce vo výškach Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 IVCSO, s.r.o. 36654957 19,20 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0324/22 dodávka vody, stočné za 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 753,64 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0323/22 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 376,09 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0326/22 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 42,00 € 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
DFB0301/22 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 323,50 € 31.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFK0005/22 dofakturovanie prác zo Zmluvy o dielo, za "Rekonštrukcia kuchyne-prístavba" Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KAPAMI s.r.o. 51170515 2 757,60 € 31.05.2022 28.07.2022 Faktúra
DFB0296/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 132,23 € 30.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0295/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 177,22 € 30.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0297/22 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 KG Veľká Mača s.r.o. 52437221 219,30 € 29.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0290/22 dodávka mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 59,14 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0289/22 dodávka mäsa Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 119,64 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0304/22 oprava škrabky zemiakov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 201,61 € 27.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0281/22 servis PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 30,00 € 26.05.2022 09.06.2022 Faktúra