Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0042/25 lieky za november pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ARTEON s.r.o. 36364304 1 149,66 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFO0040/25 tovar pre klinetov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsiarstvo MASI s.r.o. 53884728 591,95 € 27.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0717/25 Vestník Ministertva zdravotníctva SR Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 OBZOR s.r.o. 35708956 57,40 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0715/25 za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ProWise, a. s. 51871998 36,90 € 26.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0716/25 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 58,67 € 26.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0712/25 Vestník Ministertva zdravotníctva SR Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 OBZOR s.r.o. 35708956 92,40 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0713/25 dodávka potravín - výchova Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 24,88 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0714/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 365,08 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0711/25 čistiace potreby - ECOLAB Chromol Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 WorldOffice, s. r. o. 46267191 32,91 € 24.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0710/25 Obrusy vianočné Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 IMPOL TRADE, s.r.o. 28569181 127,80 € 24.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFO0041/25 nákup matracov pre klientku - Lanczová Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Wilsondo s. r. o. 47429151 138,95 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0709/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 320,82 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0708/25 vianočný pozdrav s perom Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 National Pen IE97264440 134,67 € 21.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0707/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 184,48 € 21.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0704/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 767,43 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0705/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 346,91 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0706/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 50,06 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0702/25 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 248,39 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0701/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 278,41 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0703/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 96,97 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0700/25 za prenájom zariadení Lexmark Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Smart Market s. r. o. 56246951 30,75 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0698/25 dodávka mäsa a mäsovych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 186,16 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0699/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 198,08 € 18.11.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0695/25 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 243,58 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0696/25 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 583,88 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0697/25 dodávka mäsa a mäsovych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 K & T mäso spol. s r.o. 36546411 146,63 € 14.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0690/25 Výmena pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis 35197919 36,67 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0694/25 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 483,07 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0691/25 ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra
DFB0692/25 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 NARIAS s.r.o. 51095416 282,88 € 13.11.2025 19.11.2025 Faktúra