DFB0201/24 |
telekomunikačné služby Orange |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,75 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
montáž, vyzutie, obutie disku na MV Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Zsolt Czajlik - CZS - Rival - pneuservis |
35197919 |
|
227,54 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
servis a oprava zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
735,60 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
PHM diesel, natural do MV za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,67 € |
03.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/24 |
poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
19,49 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
záloha za dodávku plynu za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
81,33 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/24 |
záloha za dodávku tepelnej energie za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 327,21 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
58,80 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
dodávka elektrickej energie - 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
610,85 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
telekomunikačné služby za 3/2024 - pevná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,66 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/24 |
služby v oblasti CO za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
dodávka vody, stočné za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 055,35 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/24 |
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
591,78 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/24 |
údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
spotrebný tovar na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
318,30 € |
30.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
deratizácia, dezinsekcia v zariadení DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
432,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
dodávka tepelnej energie-vyúčtovanie za rok 2023 (nedoplatok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 862,70 € |
27.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
74,76 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
92,43 € |
25.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
491,49 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
138,59 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
dodávka mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
41,14 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
dodávka potravín pre oddelenie výchovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
32,34 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
629,03 € |
21.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/24 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Lóránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
373,67 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/24 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
347,34 € |
20.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
180,30 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
olej motorový do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
39,59 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
dodávka mäsa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
72,51 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |