Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0154/25 - oprava a výmena pvc pred výťahom celková cena 1717,40 EUR s DPH Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 0,00 € 17.11.2025 19.11.2025 Objednávka
DFB0510/25 servisné práce za október 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 553,50 € 15.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0563/25 preddavok za opakované dodávky vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 2 212,00 € 15.11.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0534/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 461,87 € 14.11.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0535/25 za potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 330,62 € 14.11.2025 18.12.2025 Faktúra
0153/25 -15 ks aviváž Sensi ROSE 5 l Celková cena objednávky 176,28 EUR s DPH Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 0,00 € 13.11.2025 14.11.2025 Objednávka
DFB0520/25 dávkovač liekov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 LAVI SK s.r.o. 55911277 116,40 € 12.11.2025 13.11.2025 Faktúra
Zmluva č. 16/2025/DSSHB skvalitnenia služieb pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Kimberly-Clark s.r.o. , Dvorana Office Center 600,00 € 12.11.2025 24.11.2025 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Zmluva
DFB0526/25 maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 369,90 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0530/25 za holičské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 634,19 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0531/25 servisné a revízne činnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 12.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0527/25 nedoplatok za el.energiu za október 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6 427,19 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFO0066/25 za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 2 362,73 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFO0068/25 za lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 29,60 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFO0067/25 kadernícke služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 418,50 € 12.11.2025 28.11.2025 Faktúra
0151/25 -1 osoba na kurz 27.11.2025 - Písanie záznamov zo sociálneho poradenstva -Mgr. Csörgöová Mónika Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 0,00 € 11.11.2025 12.11.2025 Objednávka
DFB0525/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 510,65 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0528/25 za zdravotnú starostlivosť za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DDKKMED s.r.o. 44902239 250,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0529/25 za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP - september-október 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0523/25 Lavička VITO- SITO na prezuvky-100, Štvorcový stôl-TANIA-90 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mušla s.r.o. 47592265 4 067,00 € 11.11.2025 26.11.2025 Faktúra