Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0500/25 materiál na sklad+ do spotreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 991,22 € 31.10.2025 26.11.2025 Faktúra
0146/25 -1 ks výmena solenoid ventila na tlakovej hrnci Firex celková cena 965,76 EUR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 LUKNAR s. r. o. 35944421 0,00 € 30.10.2025 31.10.2025 Objednávka
DFO0064/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Marta Herta Kocsis 45261458 672,00 € 30.10.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0494/25 holičské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 628,21 € 30.10.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0498/25 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 3 814,95 € 30.10.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0499/25 ovocie a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 NARIAS s.r.o. 51095416 3 846,25 € 30.10.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0496/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 724,93 € 30.10.2025 26.11.2025 Faktúra
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 6/2023/DSSHB) Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a soc. služieb pri DSS pre dospelých v Hornom Bare 0,00 € 29.10.2025 31.12.2025 29.10.2025 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Horný Bar Zmluva
DFB0493/25 materiál na sklad- plachta post. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EMI-EU s.r.o. 46726608 445,50 € 29.10.2025 30.10.2025 Faktúra
0149/25 - kontrola germícidných 4 ks žiaričov Celková suma objednávky 600,00 EUR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 UVC LAMPS s. r. o. 53173643 0,00 € 29.10.2025 06.11.2025 Objednávka
0145/25 - 9 ks štvorcový stôl Tania 90x90x76 - sivá - 7 ks lavička Vito s odkladacím sitom rozmer 100x45x45 látka koženka MDC 37 Celková cena objednávky : 4 067,00 EUR s DPH Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mušla s.r.o. 47592265 0,00 € 28.10.2025 29.10.2025 Objednávka
DFB0477/25 enviroscab spray 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 204,00 € 28.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0484/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 415,84 € 28.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0497/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 494,83 € 28.10.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0495/25 čistiace a dezinfekčné, hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 907,72 € 28.10.2025 26.11.2025 Faktúra
DFB0491/25 Program podpory zdravia-rehabilitačný a regeneračný workshop dňa 16.9.2025 pre 6 osôb Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Navzájom lepší 51564882 660,00 € 27.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0490/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 461,11 € 27.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0488/25 Navýšenie 1.preddavku k VS 2401928100, - Finančný spravodajca -2.preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 25,00 € 23.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0489/25 Vyúčtovanie spotreby vody za 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 2 611,64 € 23.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0487/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 316,88 € 23.10.2025 31.10.2025 Faktúra