Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0109/25 oprava podlahového kúrenia -materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 JOCO MONT s.r.o. 52426726 1 244,03 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0103/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 269,22 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0104/25 za servisné a revízne činnosti 03/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0105/25 za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP jan-febr.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0100/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 108,66 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0101/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0106/25 Vyúčtovanie spotreby energie za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Encare, s.r.o. 52302555 4 360,35 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
0044/25 -12 ks sadenice brusníc -24 ks sadenice jahody - 9 ks levendula - 4 ks hrozno - 2 ks ríbezľe - 8 ks substrát 45 l Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 CERCIS, s. r. o. 50628020 0,00 € 10.03.2025 25.03.2025 Objednávka
DFB0097/25 Ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsshornybar.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Peter Slížik 51061902 350,00 € 07.03.2025 11.03.2025 Faktúra
0035/25 -6 osôb na zážitkový workshop dňa 24.03.2025 - empatia v komunikácií v krízových situáciách -6 osôb na zážitkový workshop dňa 31.03.2025-Deeskalácia konflikov a spolupráca Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Navzájom lepší 51564882 0,00 € 06.03.2025 06.03.2025 Objednávka
0038/25 Školenie - Ochrana pred zlým zaobchádzaním konané 4.3.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 TATRA AKADÉMIA 42142946 0,00 € 06.03.2025 11.03.2025 Objednávka
DFB0107/25 prezutie a vyváž.kolesá, servisná práca Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Miniservis 37489798 996,80 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0102/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 331,91 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB0099/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 251,93 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFO0014/25 nákupy pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 1 237,33 € 06.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0033/25 - výmena 1 ks akumlátora UL 65/12 12V/18 Ah na hlasovej signalizácii požiaru Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 BOBO&BOBO s.r.o. 34136762 0,00 € 05.03.2025 05.03.2025 Objednávka
0036/25 oprava motorového vozidla DS 750 FR dodanie 4 ks letných pneumatík 215/60/17C, prezuťie a vyváženie kolies Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Miniservis 37489798 0,00 € 05.03.2025 06.03.2025 Objednávka
DFB0096/25 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 250,63 € 05.03.2025 Faktúra
DFB0093/25 SENSI ROSE aviváž Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 517,25 € 04.03.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0095/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 336,25 € 04.03.2025 20.03.2025 Faktúra