Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/25 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 2 004,29 € 17.02.2025 07.03.2025 Faktúra
DFO0012/25 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 463,80 € 17.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFO0009/25 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 556,07 € 17.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFO0011/25 kadernícke práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 432,00 € 17.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFO0010/25 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 206,37 € 17.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFS0001/25 občerstvenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 210,64 € 14.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB0061/25 servisné a revízne činnosti 02/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 14.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 577,60 € 14.02.2025 07.03.2025 Faktúra
0028/25 -4 ks HP Tanier okruhly 22 cm 50 ks Bio -4 ks HP Pohár kryštál 0,04/50 ks -2 ks Lyžica Premium WPC 100 ks -2 ks HP Miska okrúhla BAGASEE 500 ml/50 ks -1 ks HP Miska na Guláš 100 ks 500 ml -3 ks HP Pohár 0,2/100 ks -1 ks HP Papierová tácka biela 16,5x20cm Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 0,00 € 13.02.2025 28.02.2025 Objednávka
0020/25 - 24 ks CIF prášok - 24 ks Jar 900 ml - 36 ks Savo 1,2 - 20 ks Domestos biely - 9 ks Dezipower 5 l - 6 ks Tekuté mydlo 5 l -288 ks toaletné mydlo - 24 pár rukavice gumenné - 10 box rukavice SponBil M - 10 box rukavice Sponbil L - 1 kar. utierky Z Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 12.02.2025 13.02.2025 Objednávka
0021/25 -2 ks krém kinesio tape trixline -1 ks konska masť forte chladivá -1 ks masážný olej naturland -1 ks temtex kinesology tape 5C Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 0,00 € 12.02.2025 17.02.2025 Objednávka
DFB0050/25 Vyúčtovanie spotreby energie za 01/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Encare, s.r.o. 52302555 4 919,52 € 12.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0072/25 Skupinová supervízia+ individuálna supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 257,00 € 12.02.2025 04.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 432,28 € 12.02.2025 07.03.2025 Faktúra
0019/25 webové služby od03.03.2025 do 03.03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 WebSupport s r.o. 36421928 0,00 € 11.02.2025 13.02.2025 Objednávka
DFB0053/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 669,12 € 11.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0052/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 279,69 € 11.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0058/25 dsshornybar.sk - doména Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 WebSupport s r.o. 36421928 19,56 € 11.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0049/25 servisné práce za január 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 553,50 € 10.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0055/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 556,28 € 10.02.2025 17.02.2025 Faktúra