Zmluva č. 5/2025/DSSHB |
Vykonávanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti odborného lekára - psychiatra v DSS Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
01.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
0030/25 |
odvoz a uloženie odpadu od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0031/25 |
bezlepkové potraviny pre Barci Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0087/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
735,19 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25 |
Online školenie - Interný auditor IS09001 a ISO 19011 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
180,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
Servisné práce, toner na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
472,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
77,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
1 431,72 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/25 |
servisná práca, kanc.papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
459,50 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
550,27 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0026/25 |
- 2 KS toner TB kompatibilný s Canon LBP 210 , CRG 057 čierny 31.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0025/25 |
- školenie Interný audit ISO 9001 a ISO 19011
systém manažérstva kvality - 06.03.2025 pre 1 osobu
online |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o |
46582339 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0027/25 |
35 ks kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0084/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
859,46 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25 |
ovocie, zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
2 609,95 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 943,82 € |
26.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2024/DSSHB) |
dodanie tekutých pracích prostriedkov pre veľké pračky a nájom dávkovacieho systému od 01.09.2024 do 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
31.08.2025 |
26.02.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
DFB0080/25 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
230,48 € |
25.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0023/25 |
- 45 ks Aviváž Sensi ROSE DEW 5 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0022/25 |
bezlepkové potraviny pre p. Barci Štefan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |