Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0466/25 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 22,50 € 17.10.2025 18.10.2025 Faktúra
0143/25 1 ks ročný prístup Verejná správa SR celková cena 265,68 EUR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 0,00 € 17.10.2025 21.10.2025 Objednávka
DFB0456/25 činnosť zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Muraftor s. r. o. 52860507 36,90 € 17.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0480/25 mrazené výrobky a vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 1 248,03 € 17.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0478/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 348,40 € 15.10.2025 05.11.2025 Faktúra
0140/25 - 6 ks popisovač Posca M-2,5 mm - 4 ks Lepidlo tyčinka Pritt Stick 40 g - 2 ks vodové farby Centropen - 1 ks kružidlo kov KOHINOOER 04501 - 1 ks zošívačka Sakota - 1 ks popisovač Centropen -20 ks kalendár plýánovací S 2026 - 4 ks Diár A5 denný - 2 ks Di Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 0,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Objednávka
DFO0062/25 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 439,31 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFO0061/25 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 137,75 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFO0060/25 nákup pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 591,00 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0474/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 668,34 € 14.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0475/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 372,27 € 14.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0472/25 za zdravotnícku starostlivosť 09/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DDKKMED s.r.o. 44902239 250,00 € 14.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0473/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 399,62 € 14.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0476/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 279,47 € 14.10.2025 31.10.2025 Faktúra
0139/25 -oprava a montáž hrany 64 ks schodov cena 1771,00 EUR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 0,00 € 13.10.2025 14.10.2025 Objednávka
DFB0461/25 vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 645,90 € 13.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0467/25 oprava a montáž schody 2.etapa Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 1 771,00 € 13.10.2025 05.11.2025 Faktúra
0141/25 - 10 ks Enviroscab spray proti parazitom celková cena objednávky 204,00 EUR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 0,00 € 10.10.2025 16.10.2025 Objednávka
DFB0468/25 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 40,20 € 10.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB0471/25 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 216,73 € 10.10.2025 18.10.2025 Faktúra