DFB0144/24 |
za poskytnuté lsužby obl. BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
10,93 € |
25.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
282,39 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0033/24 |
-kurz prvej pomoci v termínoch 15.05.2024 a 29.05.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0151/24 |
stolička Zack |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
399,20 € |
22.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
37,08 € |
21.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
468,28 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
312,84 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
25,21 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
57,60 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
786,33 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
478,26 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
384,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
1 152,75 € |
20.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
393,56 € |
20.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/24 |
-lopata 4ks
-hrable 4ks
-metla ciroková 4ks
-motyka 7ks
-násada motyková 4ks
-rýľ 4ks
-metla 2ks
-sekera 2ks
-nožnice záhradné 4ks
-motyčka 2ks
-lopatka 2ks
-pílka
-nožnice na konáre
-štít s gombíkom
-WD sprey 3ks
-mop LEIFHEIT 2ks
-handra
-sušiak LEIFH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0135/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,99 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
Servis PSN-AS 1.Q/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
108,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/24 |
Za vykonané stavebné práce, Akcia : Rekonštrukcia strechy DSS pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
8 916,27 € |
18.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
466,08 € |
18.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |