Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0343/24 činnosť zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Krši s.r.o. 50532464 36,00 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0341/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 401,26 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0340/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 28,80 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0339/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 63,52 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0338/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 90,59 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0337/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 75,65 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0336/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 182,65 € 03.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0335/24 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 335,00 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0344/24 za právo uživanie IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 873,58 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0345/24 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 211,44 € 02.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0348/24 oprava pračky Electrolux W3105H Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ELOS - servis s.r.o. 47575930 611,11 € 02.07.2024 07.08.2024 Faktúra
DFB0324/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 242,85 € 01.07.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0328/24 čistiace a toaletné potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 364,28 € 01.07.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0326/24 servisné práce za jún 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 01.07.2024 08.07.2024 Faktúra
DFB0349/24 Poplatky za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0351/24 Poplatky za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 99,98 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0350/24 Poplatky za telekomunikačné služby -pevné linky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 239,16 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0333/24 záloha na elektrickú energiu 07/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0342/24 za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP za obd.máj-jún 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFO0043/24 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 956,58 € 01.07.2024 09.08.2024 Faktúra