DFB0441/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
3 635,46 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/24 |
ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 799,75 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
269,39 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
736,95 € |
27.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24 |
- plastová okenná zostava
- plastové dvere s nadsvetlíkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0456/24 |
Demontáž a montáž plat.okennej zostaty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 099,52 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/24 |
Demontáž a montáž plat.dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
1 493,28 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/24 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
858,41 € |
27.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
230,19 € |
26.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/24 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
47,39 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24 |
-10 ks servítky biele 33x33/70 ks
-12 ks pap.tácka biela /25 ks
- 3 ks pohár 0,2 l/100 ks
- 4 ks pohár 0,04/50ks
- 6 ks lyžička na kávu 13 cm /50 ks
- 3 ks pohár hnedý kávový/100 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0086/24 |
- 113 ks snack original 30 g
- 73 ks snack barbecue 30 g
- 60 ks snack shaslik 30 g
- 60 ks snack cheese 30 g
- 13 ks Gyori Ědes sušienky 150 g
- 13 ks Káva nescafe classic 3v1 10x17 g
- 13 ks Kinder mliečná 8 ks/bal.100 g
- 13 ks Negro plnené cuk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0451/24 |
Kyslíková fľaša ALCAN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,10 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/24 |
darčeky pre hostí obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
GT. s.r.o. |
45912602 |
|
207,30 € |
23.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
632,27 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
127,97 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
19,15 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/24 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 370,40 € |
21.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
86,40 € |
20.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |