Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0420/24 holičské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 488,20 € 08.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0407/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 130,89 € 08.08.2024 27.08.2024 Faktúra
0081/24 -20+20ks mikr.sáčky 20x30/30x40 -200ks malé lyžičky -2ks Ocot 5L bal. -1kart. jednorázové utierky -12bal. špongia -40ks Domestos -48ks Cif -36ks Jar -288ks toal,papier -18ks Fertix -54ks Savo -25ks utierky 3/bal. -10+10ks jedn.rukavice M/L -24ks rukav Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 07.08.2024 07.08.2024 Objednávka
0078/24 1 ks kyslíkový prístrojza cenu 399 EUR Poznámka"Trnavský samosprávny kraj" Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 AMIREX, a.s. 36522295 0,00 € 06.08.2024 06.08.2024 Objednávka
0079/24 1 ks defibrilator - defisign - life - automat - za cenu 1590 EUR Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDIHUM s.r.o 35952580 0,00 € 06.08.2024 06.08.2024 Objednávka
0080/24 -výmena sita na sušičke T3650 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ELOS 37645595 0,00 € 06.08.2024 07.08.2024 Objednávka
DFB0400/24 Defibrilátor DefiSign Life Automat Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 1 590,00 € 06.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0395/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 812,44 € 06.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0428/24 odevy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Štefan Horváth 50182200 665,18 € 06.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFS0005/24 občerstvenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 160,70 € 06.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0399/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 271,56 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0397/24 servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS 8/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 948,00 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0394/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 376,89 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0423/24 oprava sušičky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ELOS - servis s.r.o. 47575930 383,86 € 05.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFO0047/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 855,01 € 02.08.2024 27.08.2024 Faktúra
DFB0404/24 telekomunikačné služby 07/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 99,98 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0403/24 telekomunikačné služby 07/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0402/24 telekomunikačné služby 07/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 234,79 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0388/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 335,35 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB0393/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 293,91 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »