DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
|
1 610,54 € |
25.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0159/23 |
opravu konvetktomatu- výmena zmäkčovača v kuchyni DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0160/23 |
- 3 ks regál 1880x750x300
- 2 ks biela mag. vitrína 9xA4
- 2 ks zásobník papierových ručníkov MINI Merida TOP
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 16/2023/DSSHB |
Rekonštrukcia strechy - DSS pre dospelých v Hornom Bare |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
146 096,39 € |
24.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS Horný Bar |
Zmluva |
DFB0562/23 |
drob.majetok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
681,60 € |
24.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/23 |
-2 ks TP link USB WI-FI adapter
-1 ks USB hub 10 port
-3 ks Wifi Mikortik cAP ac
-1 ks kábel FTP cat5e 305 m
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0548/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,86 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS0010/23 |
Káva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
139,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/23 |
vykonaná deratizácia 22.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
288,72 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/23 |
oprava mot. voz. Renault Trafic, DS750EC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
932,50 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/23 |
- oprava brzdy na voz DS 750 FR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0547/23 |
Deeskalačné techniky-Telesné a netelesné obmedzenia a špec.úchopy 1.Úroveň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/23 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 140,96 € |
22.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |