DFB0119/23 |
pekár.výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
379,43 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/23 |
elektr.spotrebiče |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 784,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0028/23 |
- 3 ks hlasičov EPS
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0033/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch 13.03.2023
a 20.03.2023 pre 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0121/23 |
Servis PSAN-AS 1Q2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/23 |
mrazené výrobky,vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
752,61 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0026/23 |
1 ks- Vlajka - Slovensko /tunel/ 100x150 cm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0027/23 |
- 2 ks magnolia grandiflora terracota
- 5 ks ríbezľa stromková
- 5 ks egreš stromkový červený
- 10 ks RUBUS IDAEUS
- 5 ks OSMANTHUS HEterophyllus
- 2 ks univerzálny substrát 75 l
- 1 ks hnojivo na trávnik full sesion 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0031/23 |
Objednávame u Vás dvierka na mieru 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0032/23 |
Objednávame u Vás bezlepkové potraviny v hodnote 1,58 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0102/23 |
Vlajka SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
44,64 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
316,70 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/23 |
okrasné stromy, ovocné kríky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
CERCIS, s. r. o. |
50628020 |
|
510,89 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/23 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
47,74 € |
16.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/23 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 177,26 € |
15.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/23 |
Suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
45,10 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/23 |
potraviny suché |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
682,02 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
216,24 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/23 |
brusný pas 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974223 |
|
425,60 € |
10.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/23 |
Pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
356,43 € |
10.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |