DFO0019/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
754,92 € |
29.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
778,34 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/23 |
Rozbor vody 15.03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
213,43 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
533,00 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/23 |
oprava EPS- odstránenie závad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
336,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
280,30 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/23 |
Farby na malovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
237,38 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/23 |
Tlačiareň CONON imageRUNNER |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 199,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0036/23 |
1 ks telesk. tyč 1,3 m
1 ks valec 25 cm
3 ks St. Tops
1 ks Planfix B 5 kg
3 ks Brillant 100 baza A 12 kg
3 ks tónovacia farba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
0,00 € |
21.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0115/23 |
suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
648,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
3,30 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/23 |
farby, natierač.potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ernest Csánó |
33471011 |
|
211,20 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0030/23 |
Objednávame u Vás tlačiareň ImageRUNNER 1643iFII |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0034/23 |
1 ks jedálenský set BEVIS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0035/23 |
- 1 ks kávovar Philips EP 3221/40
- 1 ks chladnička ECF ERT 1084 WF
- 1 ks komb. chladnička BEKO RCSA270 K30 XN
- 1 ks výrobník ľadu Sencor SIM 3000 BK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0111/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
322,00 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/23 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1,58 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovid.rehabilitáciu, 20.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu v dňoch 13.3.2023-5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |