Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0328/23 Poskyt.služby v obl. BOZP a OPP za máj-jún 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 360,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0294/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 195,36 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0296/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 237,51 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0307/23 Inštalačné a servisné práce 4,5,6/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X 35021055 72,00 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0297/23 pekár. výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 374,31 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0292/23 nástené menovky -105 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 ghstudio s.r.o. 36274381 1 134,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0293/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 836,81 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0295/23 Podľa licenč.zmluvy za právo užívania IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 695,53 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFO0038/23 nákup pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 HP MARKET, s.r.o. 53745272 129,36 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFO0037/23 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 98,28 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFO0036/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 516,94 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
0086/23 - 180 ks toal. papier - 24 ks Jar 900 ml - 25 ks utierky 3 ks - 2 ks Jar 5 l - 24 ks Savo orig. - 20 ks Domestos - 12 pár gum. rukavice - 25 ks handra oranz - 16 ks cif tek. prášok - 10 ks Fertix 4l - 10 bal. špongia žltá 10 ks - 25 ks tab. soľ - 12 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 03.07.2023 14.07.2023 Objednávka
DFB0317/23 spotrebný materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 200,50 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0291/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 184,91 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0324/23 čistiace a hygienické potr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 002,96 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
DFB0314/23 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 232,21 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0306/23 Poplatky za telekomunikačné služby 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0299/23 Za telekomunikačné služby - poplatky 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 244,57 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0298/23 Telefón. poplatky za služby 06/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB0304/23 Servis PSN -AS Q22023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 RANEX EU s.r.o. 50434497 54,00 € 01.07.2023 19.07.2023 Faktúra