DFB0328/23 |
Poskyt.služby v obl. BOZP a OPP za máj-jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
195,36 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
237,51 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/23 |
Inštalačné a servisné práce 4,5,6/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/23 |
pekár. výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,31 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/23 |
nástené menovky -105 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
1 134,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
836,81 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/23 |
Podľa licenč.zmluvy za právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 695,53 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/23 |
nákup pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HP MARKET, s.r.o. |
53745272 |
|
129,36 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0037/23 |
nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
98,28 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0036/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
516,94 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0086/23 |
- 180 ks toal. papier
- 24 ks Jar 900 ml
- 25 ks utierky 3 ks
- 2 ks Jar 5 l
- 24 ks Savo orig.
- 20 ks Domestos
- 12 pár gum. rukavice
- 25 ks handra oranz
- 16 ks cif tek. prášok
- 10 ks Fertix 4l
- 10 bal. špongia žltá 10 ks
- 25 ks tab. soľ
- 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0317/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
200,50 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
184,91 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/23 |
čistiace a hygienické potr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 002,96 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/23 |
materiál na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 232,21 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/23 |
Za telekomunikačné služby - poplatky 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
244,57 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/23 |
Telefón. poplatky za služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/23 |
Servis PSN -AS Q22023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
01.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |