Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0415/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 582,51 € 12.09.2023 21.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 12/2023/DSSHB Dohoda o príležitostvnom spoločnom verejnom obstarávaní Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 12.09.2023 27.09.2023 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
DFO0061/23 ponožky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Štefan Horváth 50182200 690,00 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFO0053/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 3 199,60 € 12.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFO0057/23 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 611,71 € 12.09.2023 04.10.2023 Faktúra
0113/23 -30 ks čip k dochádzkovému systému Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 0,00 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
0114/23 5 bal. pohár ECONOMY70 mm/100 ks/ 2dcl 2 bal šálka na polievku 500ml PP/100 ks 2 bal fólia na pečenie DELICIA 40x36 cm 2 bal.papier. tanier biely 23 cm RECY 100 ks 2 bal papierový phár coffe to go 280 ml/50ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 0,00 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
0115/23 oprava osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 11.09.2023 12.09.2023 Objednávka
DFB0410/23 30 ks čípový prívesok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 138,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0407/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 169,42 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0408/23 spotr.materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 55,05 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0060/23 odevy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Štefan Horváth 50182200 1 040,45 € 11.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0416/23 pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 325,79 € 10.09.2023 21.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 11/2023/DSSHB Pekárenský tovar od 01.10.2023 do 30.09.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 0,00 € 08.09.2023 01.10.2023 30.09.2024 13.09.2023 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
DFB0403/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 225,72 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0409/23 spotrebný materiál - LED prísadené svetlo EMOS 50 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 1 549,80 € 07.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0422/23 holičské práce 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 919,25 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0055/23 kadernícke práce 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 329,00 € 07.09.2023 30.09.2023 Faktúra
0112/23 -50 ks LED SVIETIDLÁ Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 0,00 € 06.09.2023 07.09.2023 Objednávka
DFB0402/23 servisné práce za 08/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 06.09.2023 20.09.2023 Faktúra