DFB0415/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
582,51 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2023/DSSHB |
Dohoda o príležitostvnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
DFO0061/23 |
ponožky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
690,00 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
3 199,60 € |
12.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0057/23 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
611,71 € |
12.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0113/23 |
-30 ks čip k dochádzkovému systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0114/23 |
5 bal. pohár ECONOMY70 mm/100 ks/ 2dcl
2 bal šálka na polievku 500ml PP/100 ks
2 bal fólia na pečenie DELICIA 40x36 cm
2 bal.papier. tanier biely 23 cm RECY 100 ks
2 bal papierový phár coffe to go 280 ml/50ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0115/23 |
oprava osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0410/23 |
30 ks čípový prívesok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
138,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,42 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/23 |
spotr.materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
55,05 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/23 |
odevy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
1 040,45 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
325,79 € |
10.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2023/DSSHB |
Pekárenský tovar od 01.10.2023 do 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
01.10.2023 |
30.09.2024 |
13.09.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0403/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
225,72 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/23 |
spotrebný materiál - LED prísadené svetlo EMOS 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 549,80 € |
07.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/23 |
holičské práce 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 919,25 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0055/23 |
kadernícke práce 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
329,00 € |
07.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0112/23 |
-50 ks LED SVIETIDLÁ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
06.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0402/23 |
servisné práce za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |